Субботний семинар «Выживание в условиях кризиса и цифрового контроля: как избежать налоговой проверки и «побуждения к самостоятельному пересмотру налоговых обязательств», уменьшать НДС без «налоговых разрывов» и не привлекать внимания налоговиков»

"Гений - это талант изобретения того, чему нельзя учить или научиться." И.Кант

Субботний семинар «Выживание в условиях кризиса и цифрового контроля: как избежать налоговой проверки и «побуждения к самостоятельному пересмотру налоговых обязательств», уменьшать НДС без «налоговых разрывов» и не привлекать внимания налоговиков»
30 ноября 2024 09:00:00

Субботний семинар

«Выживание в условиях кризиса и цифрового контроля: как избежать налоговой проверки и «побуждения к самостоятельному пересмотру налоговых обязательств», уменьшать НДС без «налоговых разрывов» и не привлекать внимания налоговиков»


30 ноября


Лектор — КУЗЬМИНЫХ Артём Евгеньевич – управляющий партнер консалтинговой компании, консультант по налоговому планированию,

г. Москва


Программа:


1. Налоговые разрывы и их автоматическое выявление в рамках АСК НДС-2 (ПП «Контроль НДС») и ППА-Отбор. Выявление выгодоприобретателей по ним. Федеральный реестр предполагаемых выгодоприобретателей (ФРПВ), «приоритизация». Единая информационно-аналитическая подсистема АИС «Налог-3». Как налогоплательщики тщетно пытаются «обмануть» АСК НДС-2 и прочую «биг дату» от ФНС.

2. Альтернатива серым схемам, дающая тот же результат, но без налоговых разрывов. Когда возможна экономия НДС белыми схемами. Законные альтернативы однодневкам (только для законных целей!):

  • перевод всех или части оборотов на неплательщиков НДС при наличии покупателей (заказчиков), реализацию которым можно проводить без НДС. Их выявление, мотивация или создание;

  • манипулирование добавленной стоимостью (перераспределение расходов между плательщиками и неплательщиками НДС, трансфертное ценообразование, в т.ч. разовые убыточные сделки с обоснованием цены, создание безНДСных доходов);

  • «покупка» безНДСных оборотов у партнёров.

3. Перенос налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на низконалоговых субъектов: затратные механизмы, трансфертное ценообразование и простое товарищество. Низконалоговые субъекты:

  • физические лица в разовых сделках;

  • «спецрежимники», в т.ч. из «низконалоговых» регионов;

  • ИП на общей системе;

  • льготники в ТОСЭР, ОЭЗ, СЭЗ, «Сколково», IT-компании;

  • компании-нерезиденты;

  • налогоплательщики, имеющие убытки и/или переплату НДС.

4. Затратные механизмы:

  • нефиктивные услуги, работы;

  • выплата процентов по долговым обязательствам. Включение процентов в расходы в любом (разумном) размере;

  • платежи за использование и обслуживание объектов основных средств и нематериальных активов, в т.ч. лицензионные и франчайзинговые;

  • плата за залог или поручительство, делькредере;

  • штрафные санкции, возмещение ущерба, убытков и потерь;

  • платежи за увеличенный срок и/или объем гарантийных обязательств.

ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы,

присланные заранее за 3 дня до вебинара на адрес pr@inok.ru

Семинар проходит в формате онлайн, запись участникам предоставляется

Время проведения - 09:00 – 16:00

Всем слушателям предоставляются раздаточные материалы,

Свидетельство об участии в семинаре.

Стоимость участия: 3 850 рублей. Для клиентов ЦИОБ «ИНОК» - 2 950 рублей

РЕГИСТРАЦИЯ И СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8 (4012) 777-155, доб. 325

www.inok.ru


  3850 руб
  Кузьминых А.Е.
Цена для клиентов ЦИОБ «ИНОК»:  2950 руб
  777-155, доб. 325
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Онлайн регистрация на семинары Учебно-методического центра группы компаний «ИНОК»